В четвёртом квартале 2021 года ООО «СДЭК-Глобал» поставило очередной рекорд квартальной выручки, который теперь равняется 7,4 млрд руб.
По итогам полного года показатель выручки ООО «СДЭК-Глобал» зафиксирован на уровне 21,8 млрд руб., что выше значения 2020 года на 6,1 млрд. руб. или 38,7%.
Рост выручки положительно сказался на основных финансовых показателях компании.
Столь внушительные результаты деятельности эмитента в 2021 году обусловлены развитием партнёрских сетей, наращиванием количества пунктов выдачи, модернизацией IT платформы и, как результат, общим ростом клиентской базы, который составил 270 тыс. активных клиентов (+14,3%) к АППГ.
Важно отметить, что в отчётном периоде сократилась рентабельность бизнеса — это связано с существенным расширением штата сотрудников ИТ сферы в рамках реализации крупных проектов по совершенствованию платформенных решений эмитента, а также обновлению действующего программного обеспечения, в частности переход с четвёртой версии программного комплекса «Экспресс-Курьер» на пятую. Дополнительный размер ФОТ на реализацию данных инициатив в 2021 году составил 495 млн руб.
Данные средства были привлечены благодаря дебютному облигационному выпуску на сумму 500 млн руб., а также за счёт реинвестирования чистой прибыли, запущенной обратно в оборот.
Несмотря на привлечение внешнего финансирования в виде облигационного займа на сумму 500 млн руб., долговая нагрузка компании сохраняется на низком уровне: коэффициент [Финансовый долг/Выручка] на 31.12.2021 составил 0,05х, а показатель [Финансовый долг/Капитал] зафиксирован на уровне 0,48х.
В целом, можно сделать вывод, что на отчетную дату компания имеет существенный запас прочности и может комфортно обслуживать свои обязательства.
Смотреть презентацию компании
По итогам полного года показатель выручки ООО «СДЭК-Глобал» зафиксирован на уровне 21,8 млрд руб., что выше значения 2020 года на 6,1 млрд. руб. или 38,7%.
Рост выручки положительно сказался на основных финансовых показателях компании.
Столь внушительные результаты деятельности эмитента в 2021 году обусловлены развитием партнёрских сетей, наращиванием количества пунктов выдачи, модернизацией IT платформы и, как результат, общим ростом клиентской базы, который составил 270 тыс. активных клиентов (+14,3%) к АППГ.
Важно отметить, что в отчётном периоде сократилась рентабельность бизнеса — это связано с существенным расширением штата сотрудников ИТ сферы в рамках реализации крупных проектов по совершенствованию платформенных решений эмитента, а также обновлению действующего программного обеспечения, в частности переход с четвёртой версии программного комплекса «Экспресс-Курьер» на пятую. Дополнительный размер ФОТ на реализацию данных инициатив в 2021 году составил 495 млн руб.
Данные средства были привлечены благодаря дебютному облигационному выпуску на сумму 500 млн руб., а также за счёт реинвестирования чистой прибыли, запущенной обратно в оборот.
Несмотря на привлечение внешнего финансирования в виде облигационного займа на сумму 500 млн руб., долговая нагрузка компании сохраняется на низком уровне: коэффициент [Финансовый долг/Выручка] на 31.12.2021 составил 0,05х, а показатель [Финансовый долг/Капитал] зафиксирован на уровне 0,48х.
В целом, можно сделать вывод, что на отчетную дату компания имеет существенный запас прочности и может комфортно обслуживать свои обязательства.
Смотреть презентацию компании
20 июля 2022 г.